具體是,從不符合資金來源撥出和對不符制度、對象、定額及標準付款的總額逾246億元。其中才收回逾200億元。從不符資金來源撥出但確保符合製度、對象、定額及標準的總額逾310億元。該委員會已收回逾84億元。就此,截至監察時段,委員會已收回並向該省監察署賬戶納入逾289億元。
對於2010-2020年階段財政活動收支工作,清化市場地清拆與安置委員會不制定及頒行內部收支和管理公共財物規制,或已制定並頒行內部收支和管理公共財物規制,但使用效力過期來制定內部收支規制之中的若干依據。
關於會計、憑證、賬簿制度,清化市場地清拆與安置委員會仍有若干付款憑證缺乏原本憑證、手續不足。
清化省監察署也指出有關接收、招聘、勞工合同和使用勞工不符合規定等錯誤,共有逾80個場合。
以上述違規行為,該省監察署建議清化市場地清拆與安置委員會回收不符目的而支付的款項,以退還並按規定來管理及使用。清化市人委會主席、場地清拆與安置委員會按照該省監察署的結論,制定整頓、及時克服缺點與違規行為計劃;對涉嫌上述缺點及違規的集體及個人組織檢討及處置責任。該省監察署建議清化市人委會主席對不屬權限停止調動、招聘、勞工合同前來場地清拆與安置委員會工作◆